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根據(jù)最新的BOI(Business Ownership Income Tax)規(guī)定,所有在美國(guó)境內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的外國(guó)企業(yè)都需要進(jìn)行年度報(bào)稅和繳納所得稅,同時(shí)所有在美國(guó)注冊(cè)并營(yíng)業(yè)的企業(yè)需要披露提交公司信息和受益所有人的信息報(bào)告。這一變化被稱為“外國(guó)企業(yè)稅收改革”(Foreign Business Tax Reform, FBTR)或“2024美國(guó)公司申報(bào)BOI新規(guī)”。
這項(xiàng)規(guī)定的目的是為了提高財(cái)政透明度,同時(shí)確保公平對(duì)待所有納稅人,同時(shí)對(duì)于打擊洗錢(qián)、逃稅和其他金融犯罪活動(dòng),提高企業(yè)結(jié)構(gòu)的透明度有很重要的意義。對(duì)于外國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō),這意味著他們需要遵守新的報(bào)稅要求和納稅義務(wù),包括提交財(cái)務(wù)報(bào)表、提供相關(guān)文件以及按照稅率計(jì)算應(yīng)繳稅款等。此外,外國(guó)企業(yè)的員工也需要按照適用的稅法規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。
為了幫助美國(guó)公司了解和準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)BOI新規(guī)的要求,合規(guī)完成美國(guó)公司報(bào)稅,我們提供以下指南和建議:
1. 了解新法規(guī): 美國(guó)公司應(yīng)該首先仔細(xì)閱讀BOI新規(guī)的相關(guān)文件和公告,以了解其具體內(nèi)容和實(shí)施日期。這些文件可以在美國(guó)國(guó)稅局(Internal Revenue Service, IRS)的官方網(wǎng)站上找到。
2. 提供財(cái)務(wù)報(bào)告: 美國(guó)公司必須按照要求向美國(guó)政府提交一份完整的財(cái)務(wù)報(bào)告,其中包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和其他必要的報(bào)表。這些報(bào)告應(yīng)該準(zhǔn)確反映公司的經(jīng)營(yíng)情況和管理層的意見(jiàn)。
3. 確保合規(guī)性: 在提交財(cái)務(wù)報(bào)告的同時(shí),美國(guó)公司還需要提供其他必要的信息和支持材料,以確保他們的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合美國(guó)的法律和法規(guī)。這可能包括雇傭合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證以及其他相關(guān)的證明文件。
4. 選擇合適的會(huì)計(jì)師: 由于BOI新規(guī)對(duì)美國(guó)公司提出了更高的合規(guī)要求,因此選擇一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的會(huì)計(jì)師來(lái)協(xié)助處理報(bào)稅事宜非常重要。會(huì)計(jì)師可以為外國(guó)企業(yè)提供有關(guān)報(bào)稅流程的指導(dǎo),并提供專業(yè)建議,以幫助他們?cè)谛乱?guī)下保持合規(guī)。
5. 注意報(bào)稅期限: 美國(guó)企業(yè)必須在每年的4月15日前完成報(bào)稅工作并提交相關(guān)文件。如果逾期未報(bào),可能會(huì)面臨罰款或其他處罰。
根據(jù)BOI新規(guī)的規(guī)定,各公司的申報(bào)時(shí)間也有所不同。2024年之前注冊(cè)的公司可在2025年1月1日之前進(jìn)行報(bào)告,而2024年1月1日起注冊(cè)的公司則必須在90天內(nèi)報(bào)告,2025年1月1日起注冊(cè)的公司則必須在30天內(nèi)報(bào)告。報(bào)告的公司信息包括公司名、DBA名字、公司地址以及公司EIN稅號(hào),且必須包括公司所有者的所有信息,如果公司所有者或公司的其他信息發(fā)生變更,則必須在30天內(nèi)報(bào)告。
2024年的BOI新規(guī)將對(duì)外國(guó)公司在美國(guó)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響和挑戰(zhàn)。要做好準(zhǔn)備,確保公司合規(guī)性和經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行,是每一家外國(guó)企業(yè)都需要重視的問(wèn)題。